2022年度宣传部预算
目录
六、中阳县委员会宣传部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 5
七、中阳县委员会宣传部2022年政府性基金预算收入预算表 5
八、中阳县委员会宣传部2022年政府性基金预算支出预算表 5
九、中阳县委员会宣传部2022年国有资本经营预算收支预算表 5
十一、中阳县委员会宣传部2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 5
办公室工作职责
(1)负责上传下达,处理办公室日常事务。
(2)负责文书档案管理,文电收发和传阅。报刊征订和管理,各种信件收发及保密工作。
(3)负责部内财物管理,办公用品的购置、发放、保管。
(4)负责组织学习、劳动、卫生扫除、公益活动、值班安排以及各种会议的服务工作。
(5)认真完成领导交办的其它工作任务。
理论科工作职责
(1)根据省、市委的安排部署,拟定本县理论教育和理论宣传工作计划,及时向部领导提供理论教育信息和建设。
(2)为县委中心组理论学习提供必要的学习资料和服务。
(3)协同县委有部门搞好全县干部的集中培训和经常性理论学习。
(4)结合本县经济和改革开放的实践,努力探索干部理论教工作新路子。
(5)加强自身理论学习和研究,认真解答广大干部群众提出的有关问题,每年至少在市级以上报刊发表2-3篇理论文章。
(6)加强思想作风建设,遵守各项规章制度,认真完成领导交办的有关事宜。
宣传科工作职责
(1)负责指导、组织、协调全县城乡基层思想政治工作;
(2)协调、组织全县面向城乡基层群众的社会宣传教育工作;
(3)组织开展形势任务以及重要会议、重大决策等时政宣传教育;
(4)做好全县改革开放和经济建设的宣传教育;
(5)会同有关部门搞好重大节日的庆典或纪念活动
(6)在基层单位建立联系点,及时搞好各类宣传信息的筛选整理工作,搞好新闻探索,每月在市级以上刊物上发表1-3篇文章。
(7)负责了解和掌握党的文艺路线、方针、政策的贯彻情况;
(8)协助部领导对全县文化艺术进行宏观规划、管理、指导和协调方面的业务工作;
(9)了解文艺思想动态,指导和组织艺术产品的生产,指导和协调县直各单位、各群团组织开展的重要群众文化活动;
(10)负责全县政工系列的专业技术职务评审工作和企业政工干部的岗位培训。
(11)加强学习、遵守纪律,负责完成本科承接的各项宣传任务。
文明办工作职责
(1)负责全县精神文明建设规划的制订,并按照县文明委的决定组织实施;
(2)负责组织、协调、指导全县各类群众性精神文明创建活动及其评比;
(3)组织指导全县精神文明先进典型的宣传活动;
(4)负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
六、中阳县委员会宣传部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十一、中阳县委员会宣传部2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
(一)本单位为一级预算单位,无下属单位,本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2022年收入预算1555.152165万元,比2021年部门预算增加280.763545万元。
1.一般公共预算1555.152165万元,比2021年增加280.763545万元。
2.政府性基金0万元,比2021年增加0 万元。
3.专户拨款0万元,比2021年增加0 万元。
(三)支出预算
2022年支出预算1555.152165万元,比2021年部门预算增加280.763545万元。
1.基本支出207.088445万元,比上年增加49.408445万元。
——人员工资安排171.668351万元,比2021年部门预算增加29.228351万元,增加的主要原因是2021年底正常普调,以及增加了7名文化活动中心人员;
——机关运行经费安排35.420094万元,比2021年部门预算增加20.180094万元,增加的主要原因是增加了7名文化活动中心在职人员;
2.项目支出预算1348.06372万元,比上年增加231.3551万元。
——经费拨款安排1348.06372万元,比2021年部门预算增加231.3551万元,增加的主要原因是活动有所增加,如红色初心主题展改造资金、2022年春节文化活动经费、中央省市媒体合作费用、新时代文明实践中心工作经费等;经常性项目支出减少331.77068万元,主要原因是县级精神文明奖、省级、市级文明单位还未评选出来奖励资金,重点项目支出增加了548.14578万元,主要原因是增加了红色初心主题展改造资金以及红色文化主题展外观改造及室内布展费用等。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元,比2021年部门预算增加(减少)0万元,无增减变动。
——专户收入安排0万元,比2021年部门预算增加(减少)0 万元,无增减变动。
——政府性基金安排0万元,比2021年部门预算增加(减少)0万元,无增减变动。
(一)2022年“三公”经费预算数为3.6万元,2021年“三公”经费预算数为1.8万元,与上年相比增加1.8万元,原因为2021年下半年度新闻办因单位合并并入宣传部,新闻办三公经费为1.8万元;
1. 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元,2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元,与上年相比增加1.8万元,其中:
①2022年公务用车购置费预算数为0万元,购置数0辆,保有量0辆,较上年无增减变动;
②2022年公务用车运行维护费预算数为3.6万元,2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元,较上年增加1.8万元;
2.2022年公务接待费预算数为0万元,2022年公务接待费预算数为0万元,国内公务接待批次0次,比上年度增加(减少)0万元,较上年无增减变动。
宣传部为行政单位,2022年机关运行经费安排35.420094万元,比2021年部门预算增加20.180094万元,增加的主要原因是增加了7名文化活动中心在职人员。
2022年中国共产党中阳县委员会宣传部政府采购预算13.05 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,全部为财政拨款资金。其中:货物类采购预算为13.05万元。
1、绩效管理情况
2022年宣传部实行绩效目标管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款1348.06372万元。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神,2022年中阳县委宣传部年涉及预算绩效项目有:
其他运转类项目
(1)党报党刊及其他杂志、司勤人员工资、业务费、县委理论学习中心组学习经费、政府购买服务费及劳务派遣人员工资、乔文瑞遗属一次性抚恤金、丧葬费、互联网信息办公室各项经费、精神文明建设工作经费446.23332万元,绩效目标为保障机关日常办公用品、办公耗材、学习资料印刷、差旅等公务活动日常运转,保障全县宣传学习的正常运转,提升工作效率。
(2)黄河新闻网、《掌上吕梁-聚焦中阳》、云视讯会议系统、省校合作工作经费、新闻出版及扫黄打非、掌上剪纸工作经费84.3440万元,绩效目标为全方位展示我县全面建成小康社会所取得的成就以及宣传中阳剪纸,推动中阳不断塑造美好形象,让外界了解中阳、认识中阳,让更多的人关注中阳。
2、特定目标类
(1)乡镇老电影放映员补助2.4864万元,政策依据为《市财政局关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》(吕文发{2016}5号),从2015年1月起,对符合条件的老放映员从年满60周岁开始按月发放补助,绩效目标为妥善解决40名乡镇(公社)老放映员生活困难问题。
(2)中阳县创建山西省文明城市(县级)工作经费、新时代文明实践中心工作经费260万元,绩效目标为精神文明宣传教育力度加大,各类创建活动蓬勃开展,顺利通过市级文明县城验收。
(3)(提前支付)红色初心主题展、红色文化主题展外观改造和室内布展费用380万元,绩效目标为按照晋宣发{2021}10号文件和吕宣字{2021}5号文件精神,在各地党史学习教育中打造一批高质量的教育基地。
(4)村(居)宣传文化员补助和培训、宣传工作人员考察培训费35.5万元,绩效目标为基层宣传思想工作得到加强,意识形态领域安全健康。
(5)2022年春节文化活动经费30万元,绩效目标为开展“新时代乡贤”“文明户”颁奖典礼、“百年征程百年梦”元宵节网络灯谜竞猜等4-6项活动。
包村工作组工作经费1.5万元,绩效目标为协助乡镇党委工作,深入农村做好“两不愁三保障”问题排查整改,协同乡村发展现代农业产业,培育现代农民致富带头人,助销农副产品,促进农村低收入人口稳定增收,配合乡镇党委推进乡村振兴工作。
2020-2022年组织开展安全警示教育宣传片“五进”活动项目费用5万元,绩效目标为广泛开展群众性的安全宣传教育活动、加强警示教育普及安全知识、牢固树立安全发展,在增加群众性文化娱乐的同时,不仅提升全民安全素质,更是将安全意识扎根心里。
中央省市媒体合作费用100万元,绩效目标为深入挖掘实施转型发展、乡村振兴、全面从严治党等中心工作,特别是来自基层一线的鲜活故事、典型人物和生动实践,组织好主题宣传报道。通过与中央省市这些权威宣传平台的合作,精准推送重大主题报道和创新报道,提升中阳的县域知名度和中阳产品的知晓度。
(2020年暂付)吕财教[2020]167号-电影事业发展专项资金3万元,绩效目标为鼓励影院疫情后放映国产电影,促进电影持续发展。
1、车辆情况;
本单位有公务用车两辆。
房屋情况;
无
3、其他国有资产占有使用情况。
无
(一)政府购买服务指导性
无
其他
无
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


