2021年中阳县宁兴学校部门决算
公开情况说明
目录
第一部分 概况
一、本部门职责.................................2
二、机构设置情况...............................2
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................2
二、收入决算情况说明...........................3
三、支出决算情况说明...........................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................4
八、其他重要事项情况说明.......................4
第三部分 名词解释................................5
第四部分 附件 ...................................7
第一部分 概况
一、本部门职责
学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念,大力改善办学条件,强化学校内部管理,加强教师队伍建设,深化教学研究和改革,以提高教师业务素质和政治修养为突破口,以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标,大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。
二、机构设置情况
宁兴学校是一所集小学、初中于一体的九年一贯制民办公助学校。现在校生4000多人,教职工216人,劳务派遣人员14人,退休人员26人,固定资产1800.13万元,车辆0辆。实行中小学分部管理,初中部30个教学班,小学部37个教学班。学校设有党支部、办公室、工会、团委、保卫科、后勤科、财务科,中小学两部分别设有教导处、政教处、教研室等。近年来,学校全面贯彻党和国家的教育方针,树立“以师生发展为本,办人民满意教育”的办学思想,全面实施素质教育,取得了突出的办学成绩,成为全县发展最快的学校。
本单位为一级预算单位,无下属单位,本决算内容为本级决算。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入32014402.04元(2020年收入31466056.12元),比上年增加548345.92元,同比增长1.7%,2021年支出32014402.04元(2020年支出31313058.19元),比上年增加701343.85元,同比增长2.2%。主要原因是工资标准调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计32014402.04元,其中:财政拨款收入31466056.12元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计32014402.04元,其中:基本支出25565157.61元,占比19.9%;项目支出6449244.43元,占比20.1%;上缴上级支出0元,占比0%,经营支出0元,占比0%,对附属单位补助支出0元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计32014402.04元、支出总计32014402.04元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加548345.92元,增长1.7%,财政拨款支出总计增加701343.85元,增长2.2%。主要原因是工资标准调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出32014402.04元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加548345.92元,增长2.2%。主要原因是工资标准调整。其中,人员经费26596952.11元,占比83%,日常公用经费5417449.33元,占比17%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出32014402.04元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出889667元,占2.8%;教育(类)支出28820231.04元,占90%;住房保障(类)支出2093404元,占6.5%。 其他支出211100,占0.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出25565157.61元,其中:人员经费24815545.61元,主要包括工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等;公用经费749612元,主要包括工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年一般公共决算中出国(境)费用0万元、与上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费费为0万元,与上年相比无增减;公务接待费为0万元,与上年相比无增减。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
我单位2021年无重点项目,没有对2021年重点项目进行绩效自评。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第四部分附件