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阳坡塔学校

中阳县政府 www.sxzhongyang.gov.cn 2022-10-10 17:10 来源:阳坡塔学校 放大 正常 缩小

中阳县阳坡塔学校2021年度部门决算

目录

第一部分概况2

一、本部门职责2

二、机构设置情况2

部分2021年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

4

八、其他重要事项情况说明5

部分名词解释6

部分附件7

1

第一部分概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治校。    

2、制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。    

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。    

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,全力推进素质教育实施。    

5、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。    

6、按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,全面提高教育教学质量。    

7、建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。    

二、机构设置情况

学校共有事业编制人员63人,其中初中25人,小学35人,幼儿3人。学校共设6个内设机构1总务处2)财务室(3)教导处(4团委办5)保卫科(6工会

本单位为一级预算单位,无下属单位,本决算内容为本级决算。

部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计693.44万元支出总计693.44万元。与2020年相比,收入总计增加119.91万元,增长21.91%,支出总计增加119.91万元,增长21.91。 主要原因:2021年人员增加15

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计693.44万元,其中:财政拨款收入 647.47万元占比93.37

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计693.44万元,其中:基本支出508.8万元,占比73.37%;项目支出184.64万元, 占比26.63%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0 万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计647.47万元、支出总计 647.47万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加80.99万元,增长14.3。主要原因:2021年人员增加15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 647.47万元占比93.37。与2020年相比财政拨款支出增加80.99万元,增长14.3。主要原因:2021年人员增加15

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 647.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出23.49万元,占3.63%; 教育支出584.62万元,占90.29%;住房保障支出39.36万元,占6.08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出508.8万元,其中:人员经费494.01万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费14.79万元,主要包括商品和服务支出工会经费、福利费46.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元2020年减少0万元,下降0。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算0万元,支出决算0万元,比2020年增加0万元,增长0。因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,比2020年减少0万元,下降0

公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元2020年减少0万元,下降0

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占采购支出总额的0%;政府采购工程支出0万元,占采购支出总额的0%;政府采购服务支出0万元,占采购支出总额的0

)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆0辆。

)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中4其他运转类项目进行自我评价工作均按照计划基本完成了年度工作任务,实现了年度绩效目标。通过项目实施,进一步加强行业人才队伍建设,提升行业业务能力和服务水平,促进行业规范发展,但有些项目也存在绩效指标设置不够精确和科学,绩效目标编制质量有待提升的情况。

)其他需要说明的事项

部分名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 附件

附件1

阳坡塔学校.XLS



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