2021年中阳县粮食局部门决算公开情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
中阳县粮食局主要职责:
1、起草全县粮食流通和储备管理的相关文件。
2、提出县粮食储备的品种和数量,组织实施粮食的收储、轮换和日常管理,落实有关动员计划和指令。
3、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全责任制考核日常工作。
4、负责县城粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担县粮食承储单位安全生产的监管责任。
5、根据县储备总体发展规划统一负责储备基础设施建设和管理。
6、负责对管理的政府储备以及储备政策落实情况进行监督检查,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施粮食库存检查工作。
(二)机构设置情况
本单位共有23人,其中:(在职事业人员18人,离岗5人),根据上述职责,中阳县粮食局单位设7个内设机构,2021年8月份事业单位机构改革后,组建中阳县粮食和物资储备中心,副科级建制,,内设机构2个,隶属于中阳县发展和改革局。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位,有一个下属企业单位(中阳县粮食局粮食收储中心),本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
(一)收入决算
2021年收入626.24万元(2020年收入577.11万元,其中年初结转27万元),比上年增加49.13万元,同比增加8.51%。
其中:2021年一般公共预算财政拨款收入626.24万元(2020年收入577.11万元,其中年初结转27万元),比上年增加49.13万元,同比增加8.51%。 2021年政府性基金收入0万元(2020年政府性基金收入0万元),比上年增加/减少0万元,同比增长/下降0%。
(二)支出决算
2021年支出626.24万元(2020年支出577.11万元),比上年增加49.13万元,同比增加8.51%。其中:2021年基本支出626.24万元(2020年支出577.11万元),比上年增加49.13万元,同比增加8.51%。包含工资福利支出362.33万元,商品和服务支出23.06万元,对个人和家庭的补助18.02万元,资本性支出10.99万元,对企业补助211.84万元。其中工资福利支出增加25.65万元,商品和服务支出减少8.66万元,个人和家庭补助增加13.72万元,资本性支出减少28.81万元,对企业补助增加47.23万元。
2021年项目支出366.31万元(2020年项目支出312.64万元),比上年增加53.67万元,同比增加17.17%。主要包含组织事务增加9.1万元,粮油事务减少43.12万元,粮油储备87.69万元。
(三)年末结转和结余
2021年初结转27万元,年末无结余。
四、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费6.26万元,其中:办公费5.98万元,印刷费2.45万元,水费0.34万元,电费0.81万元,邮电费0.31万元,取暖费4.42万元,差旅费0.85万元,劳务费0.67万元,工会经费1.55万元,福利费5.44万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费0.23万元,其它商品和服务支出0万元。
五、政府采购支出情况说明
2021年政府采购14.67万元,其中:货物采购1.28万元,工程采购10.99万元,服务采购2.4万元。
六、国有资产占用情况说明
本单位无车辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目
八、对专业性较强的名词进行解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、三公经费执行情况
2021年三公经费支出0万元(2020年三公经费支出0万元),比上年增加/减少0万元,同比增长/下降0%,与上年度相比无增减变动
其中:(1)2021年因公出国(境)费支出为0万元(2020年因公出国(境)费支出为0万元),比上年增加/减少0元,同比增长/下降0%,与上年度相比无增减变动。 本年度本单位因公出国(境)团组数为0,人数0。
(2)2021年公务用车购置及运行维护费0万元(2020年公务用车购置及运行维护费0万元),比上年增加/减少0万元,同比增长/下降0%,与上年度相比无增减变动。 本年度本单位公务用车购置数为0辆,保有量0辆。
其中:2021年公务用车购置费为0万元(2020年公务用车购置费为0万元),比上年增加/减少0万元,同比增长/下降0%与上年度相比无增减变动;2021年公务用车运行维护费0万元(2020年公务用车运行维护费0万元),比上年增加/减少0万元,同比增长/下降0%,与上年度相比无增减变动。
(3)2021年公务接待费支出为0万元(2020年公务接待费支出为0万元),比上年增加/减少0万元,同比增长/下降0%,与上年度相比无增减变动。 本年度本单位国内公务接待批次为0批,接待人次为0人。
十、其他需要说明的事项。
无其他需要说明的事项