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城市管理综合行政执法队

中阳县政府 www.sxzhongyang.gov.cn 2022-10-10 09:05 来源:城市管理综合行政执法队 放大 正常 缩小

2021年中阳县城市管理综合行政执法队

部门决算公开情况说明

第一部分 概况 2

一、 本部门(单位)职责 3

二、 机构设置情况 4

第二部分2021年度部分决算报表(附件) 4

一、 收入支出决算总表 5

二、 收入决算表 5

三、 支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5

十、部门决算公开相关信息统计表 5

第三部分2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................... 8

八、其他重要事项情况说明 8

第四部分名词解释 9

第五部分 附件 11

第一部分 概况

  1. 本部门(单位)职责

(一)结合城市管理法律法规及业务工作,狠抓学习教育培训,提升日常执法能力、解决难点问题能力、开拓创新能力,全面提高执法大队干部职工的综合素质。

(二)严格工作纪律,严肃队容风纪,严查违法违纪的人和事,加强廉政教育,端正工作作风,确保政令畅通,全力提升综合执法形象,积极开展作风纪律整顿和廉洁自律教育活动,把整治活动与日常工作相结合,严肃查处违法违纪等问题,落实责任追究。

(三)继续加强市容市貌监管力度。继续坚持疏堵结合,加大对“马路市场”和流动摊贩占道经营行为的打击力度,确保城市秩序规范井然。

(四)加大对城区建筑领域安全隐患专项排查整治工作的巡查密度与查处力度,严格落实片区管理负责制,坚决做到人人负责、个个尽心、执法有力,彻底整治违法建设行为。

(五)严格规范广告、店牌管理,依法清理存在安全隐患以及陈旧破损,严重影响城市容貌的广告牌匾,对新设置的广告牌匾进行有效管理,努力提升城区户外广告品位和档次。

(六)加大非法侵占城市人行道及地下公共空间的整治力度。对各类违规侵占行为,责令限期自行拆除违建,回填私自开挖的空间,逾期不回填,强制回填,全部恢复原状。

(七)抓好烧烤油烟污染的整治工作,对新发现的烧烤油烟问题严格整治,及时管理,确保各项整改措施落实到位,确保其使用符合环保要求的燃气炉和油烟净化设施。

(八)进一步加大餐饮油烟污染整治力度,专项检查是否违规使用煤、木炭等重污染原料,安装的油烟净化设备是否正常运行,有无专用烟道等防控问题,对不符合规定的门店,当场下发整改通知书,限期整改,确保油烟达标排放。  

  1. 机构设置情况

中阳县城市综合执法大队于200412月经县编办批准正式成立,属经费形式财政拨款事业单位,正科级建制,本单位设立3个内设机构(办公室、工程管理股、市场管理股)。单位人员共有134人,其中财政拨款事业人员49人,合同工81人,临时工4人。

本单位为一级预算单位,无下属单位,本决算内容为本级决算。

第二部分2021年度部分决算报表(附件2

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计770.21万元、支出总计770.21万元。与2020年相比,收入总计减少133.74万 元、下降14.8%支出总计减少133.74万元,下降14.8%。 主要原因:本年度项目减少,项目支出压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计770.21万元,其中:财政拨款收入 770.21万元占比100

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计770.21万元,其中:基本支出 426.87万元,占比55.42%;项目支出343.34万元, 占比44.58

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计770.21万元、支出总计 770.21万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少 133.74万元,下降14.8。主要原因:本年度项目减少,项目支出压减

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出770.21万元,占本年支出合计的100。与2020年相比财政拨款支出减少133.74万元,下降14.8。主要原因:本年度项目减少,项目支出压减,财政拨款收支减少133.74万元,下降14.8。其中,人员经费693.73万元占比90.07%,公用经费76.48万元,占比9.93

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出770.21万元,主要用于以下 方面:一般公共服务支出17.86万元,占2.32%; 城乡社区支出718.36万元,占比93.27%;住房保障支出33.99万元,占4.41%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算766.42万元,支出决算770.21万元,完成年初预算的100.49%.其中:

一般公共服务支出决算17.86万元,为年中调整预算,用于2020年度目标责任制考核奖金的支出。较2020年决算增加3.76万元,增长 26.7%,主要原因是目标责任制的发放标准变化,金额增加。

城乡社区支出年初预算732.37万元,支出决算718.36万元,完成年初预算的98.09%,用于本单位人员工资及相关社会保险缴纳和单位日常运行的支出。2020年决算减少139.83万元,下降16.29%。主要原因是项目减少,项目支出压减。

住房保障支出年初预算34.05万元,支出决算33.99万元,完成年初预算的99.82%,用于本单位人员住房公积金的缴纳支出。较2020年决算增加2.33万元,增长7.36%。主要原因是人员工资增加,缴纳基数增加,相应的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出426.87万元,其中:人员经费396.48万元,主要包括工资福利支出395.75万元和对个人和家庭的补助0.73万元;公用经费30.39万元,主要包括商品和服务支出28.52万元和资本性支出1.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元,支 出决算5.4万元完成预算的100%,2020年相比没有变化。

(二)公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算0万元,支出决算0万元。

因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元

公务用车购置及运行维护费预算5.4万元,支出决算5.4万元完成预算的100%,2020年相比没有变化。其中:公务用车运行维护费5.4万元公务用车购置费为0万元2021年未购置公务用车,年末公务用车保有量为4辆,主要是用于执法的巡逻工作。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额16.62万元,其中:政府采购货物支出2.46万元,占采购支出总额的14.8%;政府 采购工程支出0万元,占采购支出总额的0%;政府采购服务支出14.16万元,占采购支出总额的85.2

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

我单位2021年无重点项目,没有对2021年重点项目进行绩效自评。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结 余资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。

第五部分 附件

城市管理综合行政执法队.XLS



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